![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
20.04.2026 |
г. Боготол |
№ 0361-п |
|
О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»» |
||
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Боготола от 16.03.2015 № 0280-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Боготольского муниципального округа по жизнеобеспечению.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Боготольского
муниципального округа
Н.В. Бакуневич
Макарова Татьяна Викторовна
Кульша Ольга Николаевна
8(39157)6-33-44
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 20.04.2026 № 0361-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА; ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ; БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
г. Боготол, 2026 г.
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (далее - муниципальная программа) |
|
Основания для разработки муниципальной программы |
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п ««Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации» (в ред. от 22.08.2022 № 0929); распоряжение администрации города Боготола от 03.09.2020 № 314-р (в ред. от 13.09.2024 № 391-р) |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация города Боготола |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Служба «Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола (далее - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола) |
|
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
Подпрограммы: 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 2. «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»; 4. «Благоустройство территорий города»; 5. «Обращение с отходами»; 6. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы». Мероприятия: 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 2. Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством |
|
Цели муниципальной программы |
1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 2. Создание условий для комфортного проживания населения города; 3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы |
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества; 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города; 3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству; 4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города; 5. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |
- доля инженерных сетей, нуждающихся в замене к 2030 году, составит 26 %; - общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта к 2030 году составит 172,4 тыс. кв.м; - отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами к 2030 году составит 28,4 %. Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении №1 к программе |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования государственной программы в 2014-2027 годах за счет всех источников финансирования составит 1 239 573,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 102 072,2 тыс. рублей 2015 год - 115 480,0 тыс. рублей 2016 год - 98 600,2 тыс. рублей; 2017 год - 93 047,1 тыс. рублей; 2018 год - 82 997,0 тыс. рублей; 2019 год - 88 764,2 тыс. рублей; 2020 год - 82 080,9 тыс. рублей; 2021 год - 81 198,2 тыс. рублей 2022 год - 79 545,8 тыс. рублей; 2023 год - 79 155,1 тыс. рублей; 2024 год - 84 177,4 тыс. рублей; 2025 год - 108 710,7 тыс. рублей; 2026 год - 71 586,7 тыс. рублей; 2027 год - 72 158,3 тыс. рублей в том числе за счет средств: - федерального бюджета 4 551,9 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 156,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 350,2 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 45,7 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей - краевого бюджета 715 191,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 87 270,2 тыс. рублей; 2015 год - 99 194,4 тыс. рублей; 2016 год - 81 797,0 тыс. рублей; 2017 год - 68 027,6 тыс. рублей; 2018 год - 55 730,5 тыс. рублей; 2019 год - 59 601,3 тыс. рублей; 2020 год - 49 542,8 тыс. рублей; 2021 год - 37 109,9 тыс. рублей; 2022 год - 36 322,9 тыс. рублей; 2023 год - 30 977,8 тыс. рублей; 2024 год - 27 695,2 тыс. рублей; 2025 год - 36 302,6 тыс. рублей; 2026 год - 22 809,6 тыс. рублей 2027 год - 22 809,6 тыс. рублей - местного бюджета – 518 174,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14 802,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 285,6 тыс. рублей; 2016 год - 16 803,2 тыс. рублей; 2017 год - 20 322,3 тыс. рублей; 2018 год - 27 266,5 тыс. рублей; 2019 год - 28 812,7 тыс. рублей; 2020 год - 32 538,1 тыс. рублей; 2021 год - 44 088,3 тыс. рублей; 2022 год - 43 222,9 тыс. рублей; 2023 год - 48 131,6 тыс. рублей; 2024 год - 55 545,2 тыс. рублей; 2025 год - 72 230,1 тыс. рублей; 2026 год - 48 777,1 тыс. рублей; 2027 год - 49 348,7 тыс. рублей - средства заинтересованных лиц – 1 656,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 541,2 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 937,0 тыс. рублей; 2025 год - 178,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей |
2. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства социально-экономического развития города Боготола.
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики города Боготола, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Боготола, являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе коммуникаций водоснабжения 55%, водоотведения 73 %, объектов теплоснабжения 23,17% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 9-18,5 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия, нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.
12.11.2019 года между Муниципальным образованием город Боготол и ООО «Боготольские коммунальные системы» заключено концессионное соглашение № 69 в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Муниципального образования город Боготол.
03.12.2020 года между Муниципальным образованием город Боготол и АО «Красноярская региональная энергетическая компания» заключено концессионное соглашение № 43 в отношении объектов теплоснабжения на территории Муниципального образования город Боготол.
На основании концессионных соглашений все расходы на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт несет ресурсоснабжающая организация. Источниками финансирования мероприятия программы являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников - средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, прочие.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, тарифов на подключение (платы за подключение).
На территории города за 2025 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода – 594,6 тыс. м3;
горячая вода – 23,54 тыс. м3;
водоотведение – 452,8 тыс. м3;
тепловая энергия -102,2 тыс. Гкал;
электрическая энергия - 41650,3 тыс. кВат/час;
утилизация бытовых отходов -3 404,7 т.;
сжиженный газ - 29,5 тыс. м3.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Боготола на текущий момент составляет 43,25 %
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.
В силу ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги исполнители коммунальных услуг не имеют возможности без государственной поддержки осуществлять в полном объеме расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов, что приводит к убыткам исполнителей коммунальных услуг.
Наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на компенсацию недополученных доходов исполнителей коммунальных услуг и ресурсоснабжающих организаций, позволяет минимизировать риски по увеличению доли убыточных исполнителей коммунальных услуг. Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
- разработка схем водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
2.1. Теплоснабжение
На территории города Боготола на 31.12.2025 эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, которая представлена
10 теплоисточниками суммарной мощностью 150,3 Гкал/час. По тепловым сетям, протяженностью 26,92 км, транспортируется тепловая энергия в объёме 102,2 тыс. Гкал в год с учетом 83,2 тыс. Гкал полученной со стороны.
В настоящее время в замене нуждается 5,16 км (19,2 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами - высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 19,0 %, что эквивалентно 19,4 тыс. Гкал. в год.
2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основным источником водоснабжения населения города Боготола является поверхностный водоисточник - река Чулым, обеспечивающий централизованным водоснабжением 14,5 тыс. человек (84 %).
Водозаборные сооружения построены в 1903 году. В настоящее время в реке функционируют три русловых оголовка.
Износ водоприемных колодцев, занос песка в оголовки, колодцы, самотечные трубы - основные проблемы, ограничивающие показатели производительности, надежности и экономичности работы водозаборных сооружений.
На насосно-фильтровальной станции производится водоподготовка и обеззараживание воды гипохлоритом натрия перед подачей в распределительную сеть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Основные проблемы, ограничивающие показатели качества очищаемой воды - отсутствие станции оборотного водоснабжения, необходимость полной замены фильтрующего слоя на фильтрах.
Из частных нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев) используют воду население города 2,8 тыс. человек (16%).
Поверхностный источник водоснабжения река Чулым также является приемником сточных вод. На территории города действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, производится очистка хозяйственно-бытовых стоков и сточной жидкости, поступающей от предприятий города, производительность очистки - 474,3 тыс. м3 год. Площадка КОС расположена в санитарно-защитной зоне города, в черте водоохраной зоны реки Улуй. Сброс сточной жидкости происходит в реку Улуй, которая является левосторонним притоком реки Чулым.
Проблема снабжения города Боготола питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.
Решение проблем окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития города.
2.3. Электроснабжение
Обеспечение электрической энергией населения города Боготола осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.
Протяженность электрических сетей на территории города Боготола составляет 270,8 км.
Количество объектов электросетевого хозяйства 105 шт., в том числе количество трансформаторных подстанций 62 единиц, установленной мощности 15,641 тыс. кВт. Собственная электрическая энергия не вырабатывается, объем полученной электрической энергии со стороны составляет 43,4 тыс. кВт/ ч.
2.4. Газоснабжение
Для бытовых нужд населения города Боготола используется сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного газа на территорию города осуществляется автомобильным (автоцистерны) транспортом до баз хранения.
Система газоснабжения сжиженным газом представлена одним газонаполнительным пунктом с объемом хранения 8,5 тонны газа и 4-х групповых резервуарных установок объемом 70,2 тонны,
Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным газом по состоянию на 31.12.2025 составляет 16,05 %.
Поставка газа населению осуществляется через газораспределительные установки и в газобаллонных установках.
2.5. Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества
На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Боготол, являясь одной из актуальных, требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, который в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан. Физический износ муниципального имущества отличается по времени и зависит от многих факторов, основными из которых являются природно-климатические факторы и жизнедеятельность человека, в связи с этим сроки его службы по времени различны.
В соответствии со статистическими данными площадь жилищного фонда в городе Боготоле составляет 505,2 м2, в т.ч. площадь многоквартирных домов 237,2 м2 - что составляет 126 многоквартирных дома.
Из указанного количества многоквартирных домов около 103 домов (209,5 м2), что составляет около 40,9 % от всего городского жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Боготола, была введена в эксплуатацию в 60–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.
Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне муниципального образования, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства не менее 40 лет.
В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны.
В качестве основных рисков следует считать:
- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;
- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.
С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором Программы в процессе ее реализации предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:
осуществление контроля качества выполнения Программы;
уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;
оперативное внесение изменений в Программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;
детальное планирование хода реализации Программы;
своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере реализации транспортной системы г. Боготола, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития транспортной системы
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, в сфере благоустройства и обращения с отходами, на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах (далее - приоритеты):
Жилищном кодексе Российской Федерации;
Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600);
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Приказе Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»;
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Боготол до 2030 года, утвержденной Решением Боготольского городского Совета депутатов от 13.12.2018 № 14-181.
Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
Вторым приоритетом является модернизация объектов коммунального хозяйства.
В соответствии с приоритетами определены цели муниципальной программы:
1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
2. Создание условий для комфортного проживания населения города.
3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества;
2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;
3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству;
4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;
5. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в жилищно-коммунальном хозяйстве, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в жилищно-коммунальном хозяйстве
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей муниципального образования город Боготол.
В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:
- повышение удовлетворенности жителей муниципального образования город Боготол, уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
- увеличение уровня обеспеченности населения города коммунальными услугами;
- снижение аварий на объектах инженерной инфраструктуры;
- доля инженерных сетей, нуждающихся в замене к 2030 году составит 26 %;
- общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта к 2030 году составит 172,4 тыс. кв.м;
- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами к 2030 году составит 28,4 %.
Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города».
5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы
В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:
5.1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Цель подпрограммы:
- повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Задачи подпрограммы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;
- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 1:
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене к 2027 году составит 43,28 %;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене к 2027 году составит 67,15 %;
- доля потерь холодной воды в инженерных сетях за период 2025-2027 годов - 8,5 %;
- доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях за период 2025-2027 годов - по 19,0 % ежегодно;
- объем отремонтированных водопроводных сетей за период 2025-2027 годов - не менее 0,3 км. ежегодно;
- объем отремонтированных канализационных сетей за период 2025-2027 годов - не менее 0,2 км. ежегодно;
- объем отремонтированных тепловых сетей за период 2025-2027 годов не менее 0,1 км. ежегодно.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 1.
Перечень мероприятий подпрограммы:
1. Капитальный ремонт, устройство водопроводных сетей, коммунальных объектов и установку пожарных гидрантов.
2. Аварийно-восстановительные работы инженерных сетей и коммунальных объектов, проведение судебной экспертизы объема и стоимости работ.
Срок реализации Подпрограммы 1: 2025 – 2027 годы.
Подпрограмма 1 приведена в приложении № 4 к Программе.
5.2. Подпрограмма 2. «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества»
Целью подпрограммы является:
- эффективное управление муниципальным имуществом, содействие сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества.
Задача подпрограммы:
- обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние муниципального имущества.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 2:
- доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования в 2027 году составит 4,7 %;
- количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования в 2027 году - 5 ед.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 2.
Перечень мероприятий подпрограммы:
1. Содержание, капитальный ремонт муниципального имущества и благоустройство дворовой территории.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Срок реализации Подпрограммы 2: 2025 – 2027 годы.
Подпрограмма 2 приведена в приложении № 5 к Программе.
5.3. Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»
Цель подпрограммы:
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле.
Задачи подпрограммы:
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 3:
- доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов в 2027 году составит:
- электрической энергии – 100 %;
- тепловой энергии–95,0 %;
- воды–96,13 %;
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2027 году составит:
- электрической энергии – 180,59 кВт/ч на 1 чел.;
- тепловой энергии – 0,160 Гкал на 1 кв.м.;
- горячей воды -0,620 куб. метров на 1 чел.;
- холодной воды - 1,540 куб. метров на 1 чел.
- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в период 2025-2027 годов составит:
- электрической энергии – 842,5 кВт/ч на 1 чел. ежегодно;
- тепловой энергии – 0,264 Гкал на 1 кв.м ежегодно;
- горячей воды – 32,989 куб. метров на 1 чел. ежегодно;
- холодной воды – 38,164 куб. метров на 1 чел. ежегодно.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 3
Перечень мероприятий подпрограммы:
1. Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.
2. Техническая инвентаризация и паспортизация линий уличного освещения.
3. Замена существующих светильников на эффективные в линии уличного освещения.
Срок реализации Подпрограммы 3: 2025 – 2027 годы.
Подпрограмма 3 приведена в приложении № 6 к Программе.
5.4. Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий города»
Цель подпрограммы:
- повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение.
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города.
Задачи подпрограммы:
1. экономия потребляемой электроэнергии;
2. снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения;
3. содержание объектов благоустройства;
4. исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков, погибших при защите Отечества.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 4:
- доля протяженности освященных частей улиц в 2027 году составит 66,1 %;
- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (зона рекреационного назначения) в период 2025-2027 годов составит 2200 га ежегодно;
- объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ в период 2025 - 2027 годов составит 450,0 м3 ежегодно.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 4.
Перечень мероприятий:
- электроснабжение и содержание линий уличного освещения;
- озеленение территории города;
- содержание общественных пространств и малых архитектурных форм, демонтаж временных объектов на территории города Боготола;
- отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;
- содержание вертолетной площадки;
- содержание и благоустройство кладбищ;
- осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив;
- реализация инициативных проектов жителей города;
Срок реализации Подпрограммы 4: 2025 – 2027 годы.
Подпрограмма 4 приведена в приложении № 7 к Программе.
5.5. Подпрограмма 5. «Обращение с отходами»
Целью подпрограммы является:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Задачами являются:
1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города.
2. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города.
3. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.
4.Восстановление земельного участка, посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 5:
- объем вывезенных не санкционированно-размещенных твердых бытовых отходов в период 2025-2027 годов составит 2900,0 м3 ежегодно;
- вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов в период 2025-2027 годов составит 600,0 тыс. м3 ежегодно;
- обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города ежегодно в период 2025-2027 годов составит 18 шт.;
- приобретено контейнерное оборудование - к 2027 составит 70 шт.
- проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду ежегодно в период 2025-2027 годов составит 1 ед.;
- проведена рекультивация объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол» ежегодно в период 2026-2027 годов составит 1 ед.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 5
Мероприятия подпрограммы:
1. Вывоз отходов несанкционированных свалок.
2. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретения контейнерного оборудования.
3. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам земельных участков, на которых расположены площадки накопления ТКО на территории г. Боготола.
4. Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством.
5. Рекультивация объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол», в соответствии с действующим законодательством
Срок реализации Подпрограммы 5: 2025 - 2027 годы.
Подпрограмма 5 приведена в приложении № 8 к Программе.
5.6. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»
Цель подпрограммы:
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача подпрограммы:
- повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.
Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 6:
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе в период 2025-2027 годов составит 100% ежегодно.
Показатели результативности приведены в приложении № 1 к подпрограмме № 6
Мероприятия подпрограммы:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.
Срок реализации Подпрограммы 6: 2025 - 2027 годы.
Подпрограмма 6 приведена в приложении № 9 к Программе.
Отдельные мероприятия:
5.7. Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по городу 63 процента. Законом Красноярского края от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги».
Цель реализации отдельного мероприятия:
- Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы.
Задачи отдельного мероприятия:
- Предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.
Показатель результативности отдельного мероприятия:
- предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год составит 3,9%.
Срок реализации отдельного мероприятия 1: 2025 – 2027 годы.
Отдельное мероприятия 1 приведено в приложении № 9.1 к Программе.
5.8. Мероприятие 2. Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством.
Цель реализации отдельного мероприятия:
- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан.
Задачи отдельного мероприятия:
- Своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань.
Показатели результативности отдельного мероприятия в период 2025-2027 годов составят:
- Количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань - 202 человека ежегодно;
- Количество помывок при посещении бань - 4252 ед. ежегодно;
- Количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань – 896 ед. ежегодно.
Срок реализации отдельного мероприятия 2: 2025 - 2027 годы.
Отдельное мероприятия 2 приведено в приложении № 9.2 к Программе.
6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, Программой не предусматривается.
7. Информация о ресурсном обеспечении программы
Информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города».
Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города».
8. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограмм
Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей Программы, определены в следующих правовых актах:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;
Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии;
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный Закон от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
Закон Красноярского края от 27.06.2013 №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;
Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»;
Постановления правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов № 4-54 от 08.07.2021 «Об утверждении Правил благоустройства города Боготола»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 26.06.2018 № 12-152 «Об утверждении положения об организации семейных (родовых) захоронений на кладбищах города Боготола»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-45 «Об инициативных проектах»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-46 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории городского округа города Боготол»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-44 «Об утверждении порядка назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории, части территории городского округа города Боготол»;
Устав города Боготола;
Постановление Администрации города Боготола № 1047-п от 20.07.2021 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Боготола»;
Постановление администрации города Боготола от 03.12.2018 № 1545-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань»;
Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 № 190-ФЗ;
Постановления Правительства Российской Федерации от 6.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду:
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 09.04.2024 № 14-269 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании город Боготол»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 26.09.2024 № 15-299 «О проведении опроса граждан по выявлению мнения граждан о поддержке инициативных проектов на территории городского округа город Боготол Красноярского края»;
Решение Боготольского городского Совета депутатов от 29.10.2024 № 16-309 «О назначении и проведении собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на территории городского округа город Боготол Красноярского края».
9. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.
Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация города Боготола и МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, обеспечивают подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовят информацию о ходе реализации программы за полугодие и по итогам за год.
Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.
Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по форме согласно приложению № 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п и в финансовое управление администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 10-13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.
Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением о Контрольно - счетного органа г. Боготола, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов от 29.09.2022 № 8-143 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа г. Боготола», стандартом внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа города Боготола СФК 5 от 04.08.2017 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».
Приложение № 1
к муниципальной программе города Боготола
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА
| №п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения |
Год, предшествующий реализации муниципальной программы (2013) |
Годы реализации муниципальной программы города Боготола | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | годы до конца реализации муниципальной программы города Боготола в интервале | |||||
| 2027 | 2030 | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» |
||||||||||||||||||
| 1 | Цель 1: Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | |||||||||||||||||
| 1 |
Целевой показатель 1- доля инженерных сетей нуждающихся в замене |
% | 48 | 45 | 40 | 35 | 35 | 27,8 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Цель 2 Создание условий для комфортного проживания населения города; | ||||||||||||||||||
| 2 |
Целевой показатель 2- Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, требующая капитального ремонта |
тыс. кв.м | - | - | - | 235,6 | 251,7 | 239,4 | 232,8 | 229,2 | 222,7 | 238,7 | 238,7 | 224,3 | 211,4 | 198,4 | 185,4 | 172,4 |
| Цель 3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | ||||||||||||||||||
| 3 |
Целевой показатель 3- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
% | x | 29,4 | 29,3 | 28,8 | 28,8 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Приложение № 2
к муниципальной программе города Боготола
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Всего | Х | Х | 0600000000 | Х | 108 710,7 | 71 586,7 | 72 158,3 | 252 455,7 |
| В том числе по ГРБС | |||||||||||
| Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0600000000 | Х | 12 461,5 | 2 552,5 | 2 552,5 | 17 566,5 | |||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0600000000 | Х | 96 249,2 | 69 034,2 | 69 605,8 | 234 889,2 | |||
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | Х | Х | 0610000000 | Х | 2 491,4 | 0,0 | 0,0 | 2 491,4 |
| В том числе по ГРБС | |||||||||||
| Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0610000000 | Х | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 373,0 | |||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0610000000 | Х | 2 118,4 | 0,0 | 0,0 | 2 118,4 | |||
| 3 | Подпрограмма 2 | Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества | Всего | Х | Х | 0620000000 | Х | 6 438,6 | 1 770,8 | 1 770,8 | 9 980,2 |
| В том числе по ГРБС | |||||||||||
| Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0620000000 | Х | 5 811,3 | 1 770,8 | 1 770,8 | 9 352,9 | |||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0620000000 | Х | 627,3 | 0,0 | 0,0 | 627,3 | |||
| 4 | Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города | Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0630000000 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Благоустройство территорий города» | Всего | Х | Х | 0640000000 | Х | 29 866,8 | 13 622,1 | 14 169,7 | 57 658,6 |
| В том числе по ГРБС | |||||||||||
| Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0640000000 | Х | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 115,5 | |||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0640000000 | Х | 29 751,3 | 13 622,1 | 14 169,7 | 57 543,1 | |||
| 6 | Подпрограмма 5 | «Обращение с отходами» | Всего | Х | Х | 0650000000 | Х | 5 802,6 | 0,0 | 0,0 | 5 802,6 |
| В том числе по ГРБС | |||||||||||
| Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0650000000 | Х | 5 502,6 | 0,0 | 0,0 | 5 502,6 | |||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0650000000 | Х | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | |||
| 7 | Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0660000000 | Х | 37 607,9 | 33 412,1 | 33 436,1 | 104 456,1 |
| 8 | Мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | Х | 0680075700 | Х | 25 844,3 | 22 000,0 | 22 000,0 | 69 844,3 |
| 9 | Мероприятие 2 | Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством | Администрация г. Боготола | 117 | Х | 0680064200 | Х | 659,1 | 781,7 | 781,7 | 2 222,5 |
Приложение № 3
к муниципальной программе города Боготола
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
|
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Всего | 108 710,7 | 71 586,7 | 72 158,3 | 252 455,7 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 72 230,1 | 48 777,1 | 49 348,7 | 170 355,9 | |||
| Краевой бюджет | 36 302,6 | 22 809,6 | 22 809,6 | 81 921,8 | |||
| Внебюджетные источники | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | |||
| 2 | Подпрограмма 1 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 2 491,4 | 0,0 | 0,0 | 2 491,4 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 2 491,4 | 0,0 | 0,0 | 2 491,4 | |||
| 3 | Подпрограмма 2 | Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества | Всего | 6 438,6 | 1 770,8 | 1 770,8 | 9 980,2 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 6 438,6 | 1 770,8 | 1 770,8 | 9 980,2 | |||
| 4 | Подпрограмма 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Благоустройство территорий города | Всего | 29 866,8 | 13 622,1 | 14 169,7 | 57 658,6 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 23 217,5 | 12 812,5 | 13 360,1 | 49 390,1 | |||
| Краевой бюджет | 6 471,3 | 809,6 | 809,6 | 8 090,5 | |||
| Внебюджетные источники | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | |||
| 6 | Подпрограмма 5 | Обращение с отходами | Всего | 5 802,6 | 0,0 | 0,0 | 5 802,6 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 1 815,6 | 0,0 | 0,0 | 1 815,6 | |||
| Краевой бюджет | 3 987,0 | 0,0 | 0,0 | 3 987,0 | |||
| 7 | Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Всего | 37 607,9 | 33 412,1 | 33 436,1 | 104 456,1 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 37 607,9 | 33 412,1 | 33 436,1 | 104 456,1 | |||
| 8 | Мероприятие 1 | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | Всего | 25 844,3 | 22 000,0 | 22 000,0 | 69 844,3 |
| в том числе: | |||||||
| Краевой бюджет | 25 844,3 | 22 000,0 | 22 000,0 | 69 844,3 | |||
| 9 | Мероприятие 2 | Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством | Всего | 659,1 | 781,7 | 781,7 | 2 222,5 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 659,1 | 781,7 | 781,7 | 2 222,5 |
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММА 1
«МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма 1) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы |
Администрация города Боготола, МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Цель подпрограммы | - повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Задачи подпрограммы |
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; - обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. |
| Показатели результативности подпрограммы |
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене в 2027 году - 43,28 %; - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене в 2027 году - 67,15 %; - доля потерь холодной воды в инженерных сетях в период 2025-2027 годов - 8,5 %; - доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях в период 2025-2027 годов - 19,0 % ежегодно; - объем отремонтированных водопроводных сетей в период 2025-2027 годов - 0,3 км ежегодно; - объем отремонтированных канализационных сетей в период 2025-2027 годов - 0,2 км ежегодно; - объем отремонтированных тепловых сетей в период 2025-2027 годов - 0,1 км ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы составит 2 491,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 2 491,4 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 2 491,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 2 491,4 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Основным источником водоснабжения населения города Боготола является поверхностный водоисточник - река Чулым, обеспечивающий централизованным водоснабжением 13299 человек (74,5 %).
Водозаборные сооружения построены в 1903 году. В настоящее время в реке функционируют три русловых оголовка.
Износ водоприемных колодцев, занос песка в оголовки, колодцы, самотечные трубы - основные проблемы, ограничивающие показатели производительности, надежности и экономичности работы водозаборных сооружений.
На насосно-фильтровальной станции производится водоподготовка и обеззараживание воды гипохлоритом натрия перед подачей в распределительную сеть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Основные проблемы, ограничивающие показатели качества очищаемой воды - отсутствие станции оборотного водоснабжения, необходимость полной замены фильтрующего слоя на фильтрах.
Из частных нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев) используют воду население города 4542 человек (25,5 %).
Поверхностный источник водоснабжения река Чулым также является приемником сточных вод. На территории города действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, производится очистка хозяйственно-бытовых стоков и сточной жидкости, поступающей от предприятий города, производительность очистки - 474,3 тыс. м3/ год. Площадка КОС расположена в санитарно-защитной зоне города, в черте водоохранной зоны реки Улуй. Сброс сточной жидкости происходит в реку Улуй, которая является левосторонним притоком реки Чулым.
Канализационные очистные сооружения «Северные» эксплуатируются более 40 лет (ввод в эксплуатацию - 1974г.) без проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень очистки в соответствии с требованием действующего природоохранного законодательства, поэтому показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по всем показателям. Для повышения качества очистки сточных вод необходима замена загрузочного слоя биофильтров, замена устаревшего насосного оборудования.
КОС «Южные» введены в действие в 1982 году, как временные локальные сооружения для строящегося жилого массива, расположены в южной части города и принимают хозяйственно-бытовые стоки от пос.Южный. Сброс сточной жидкости происходит в р. Грязновка, максимальная мощность КОС «Южные» 521 куб.м/сутки, площадка КОС «Южные» находится в санитарной зоне города.
В настоящее время жилой массив поселка увеличился, в результате чего увеличилась нагрузка на очистные сооружения до 198,7 л/сутки на человека, что свидетельствует о гидравлической перегрузке сооружений и недостаточной очистке стоков, сбрасываемых в водоем.
Перегруженность очистных сооружений «Южные», их технически устаревшая технология очистки, когда очистка решеток от взвесей производится вручную, неполный охват канализационными сетями южной части города создало неблагоприятную обстановку с загрязнением бассейна реки Чулым, показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по всем показателям. Необходимо строительство очистных сооружений.
Проблема снабжения города Боготола питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения края и качество жизни.
Решение проблем окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития города.
В настоящее время из 127,51 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Требуют замены 66,9 км, из них 6,7 км тепловых, водопроводных 35,0 км и канализационных 25,2 км. Износ коммунальных систем в среднем составляет 59,66 %, потери ресурсов - до 18,44 %.
Для решения проблем в коммунальном комплексе программными методами обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса края, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.
Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 1.
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
По данной подпрограмме бюджетные средства не предусмотрены, по причине концессионных соглашений с ресурсоснабжающими организациями АО «КрасЭКо» и ООО «БКС». На основании концессионных соглашений все расходы на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт несут ресурсоснабжающие организации. Источниками финансирования мероприятия программы являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников - средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги, платы за подключения, прочие.
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, тарифов на подключение (платы за подключение).
При выделении субсидий из вышестоящих бюджетов и заключении соответствующих соглашений ресурсным обеспечением могут являться также средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края и администрацией города Боготола на основании постановления Правительства Красноярского края от 08.05.2019 № 219-п «Об утверждении распределении субсидий бюджетам МО Красноярского края», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности».
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация города и МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола несут ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.
Комплексное управление подпрограммой будет осуществляться путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации подпрограммы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий подпрограммы;
- координации работ исполнителей подпрограммных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля реализацией подпрограммы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования программы.
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 1
«Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
| № п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Годы реализации подпрограммы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
8 |
9 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | ||||||||
| Цель: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения | ||||||||
| 1 | Задача 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях | |||||||
| 1.1 |
Показатель результативности 1 Доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 45,5 | 44,99 | 44,01 | 43,28 |
| 1.2 |
Показатель результативности 2 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 71,6 | 69,34 | 68,61 | 67,15 |
| 2 | Задача 2: обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. | |||||||
| 2.1 |
Показатель результативности 3 Доля потерь холодной воды в инженерных сетях |
% | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| 2.2 |
Показатель результативности 4 Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях |
% | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 18,4 | 19 | 19 | 19 |
| 2.3 |
Показатель результативности 5 Объем отремонтированных водопроводных сетей |
км | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 2.4 |
Показатель результативности 6 Объем отремонтированных канализационных сетей |
км | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 2.5 |
Показатель результативности 7 Объем отремонтированных тепловых сетей |
км | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы 1
«Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы, годы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГРБС, ПБС |
РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | |||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | ||||||||||||
| 1 | Цель подпрограммы: повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. | |||||||||||
| 2 |
Задача 1: снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; Задача 2: обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса. |
|||||||||||
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт, устройство водопроводных сетей, коммунальных объектов и установку пожарных гидрантов | Администрация г. Боготола | 117 |
0314 0503 |
0610062810 0610062810 |
244 244 |
123,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |
Объем отремонтированных инженерных сетей, снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях (8-10%) |
||
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 2118,4 | 0,0 | 0,0 | 2 118,4 | |||||||
| Мероприятие 2 Аварийно-восстановительные работы инженерных сетей и коммунальных объектов, проведение судебной экспертизы объема и стоимости работ | Администрация г. Боготола | 117 | 0502 | 0610062820 | 831 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | |||
| ИТОГО | 2 491,4 | 0,0 | 0,0 | 2 491,4 | ||||||||
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунальногохозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММА 2
«Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» (далее подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территорий города» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений) |
| Цель подпрограммы | - Эффективное управление муниципальным имуществом, содействие сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние муниципального имущества; |
| Показатели результативности подпрограммы |
- доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования в 2027 году составит 4,7%. - количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования в 2027 году составит 5 ед. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составит – 9 980,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 6 438,6 тыс. рублей; 2026 год - 1 770,8 тыс. рублей; 2027 год - 1 770,8 тыс. рублей. |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Содержание, капитальный ремонт муниципального имущества» (далее - Подпрограмма) предусматривает повышение уровня и качества жизни людей, создание благоприятных условий на территории города Боготола.
На сегодняшний день отчетливо обозначилась проблема содержания имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Боготол, являясь одной из актуальных, требующих ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Причиной, вызывающей необходимость выполнения программных мероприятий, является процесс физического и морального старения объектов, который в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению их состояния, к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни граждан. Физический износ муниципального имущества отличается по времени и зависит от многих факторов, основными из которых являются природно-климатические факторы и жизнедеятельность человека, в связи с этим сроки его службы по времени различны.
В соответствии со статистическими данными площадь многоквартирного жилищного фонда в городе Боготоле составляет 243,7 м2 - что составляет 163 многоквартирных дома.
Из указанного количества многоквартирных домов около 120 домов (239,4 м2), что составляет около 50% от всего городского жилищного фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение капитального ремонта уже на сегодняшний день.
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Боготола, была введена в эксплуатацию в 60-90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.
С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям
в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с законом Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-1 за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.
Для решения существующих проблем законодательными
и исполнительными органами власти Российской Федерации был разработан механизм, позволяющий стимулировать проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства за счет предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов через государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд). В период работы Фонда (с 2007 года) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Боготоле было направлено из бюджетов всех уровней 42,024 млн. рублей, что позволило не допустить прирост жилья с износом от 31 до 60%. Однако реализация программ по капитальному ремонту, проводимому в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», позволила провести выборочный капитальный ремонт лишь на 9,6 % многоквартирных домов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации, в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта), постановлением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2013 г № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола.
Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что краткосрочные планы по реализации программы капитального ремонта, утверждаемые на уровне муниципального образования, должны предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать средства не менее 40 лет.
В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 2.
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация города Боготола;
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола.
На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.
Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 2
«Капитальный ремонт жилищного
Фонда города»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
| № п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения |
Вес показателя |
Годы реализации подпрограммы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
8 |
9 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» | ||||||||
| Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом, содействие сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества. | ||||||||
| 1 | Задача: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние муниципального имущества | |||||||
| 1.1 |
Показатель результативности 1 Доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования |
% | 0,04 | Отраслевой показатель | 0,6 | 5,2 | 4,7 | 4,7 |
| 1.2 |
Показатель результативности 2 Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников финансирования |
ед. | 0,04 | Отраслевой показатель | 9 | 4 | 5 | 5 |
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы 2
«Капитальный ремонт жилищного
Фонда города»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| № п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГРБС, ПБС |
РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении | |||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Подпрограмма 2 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» | |||||||||||
| Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом, содействие сохранности, восстановление и повышение качества муниципального имущества. | |||||||||||
| Задача: обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и приведение в надлежащее техническое состояние муниципального имущества | |||||||||||
| Мероприятие 1 Содержание, капитальный ремонт муниципального имущества и благоустройство дворовой территории | Администрация г. Боготола | 117 |
0113 0501 0502 |
0620063010 |
244 247 831 853 |
4 339,7 | 1 270,8 | 1 270,8 | 6 881,3 |
Количество отремонтированных объектов (3 квартиры) |
|
| МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 244 | 627,3 | 0,0 | 0,0 | 627,3 | ||||
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Администрация г. Боготола | 117 | 0501 | 0620063020 | 244 | 1 471,6 | 500,0 | 500,0 | 2 471,6 |
Оплата обязательных взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (12250м2) |
|
| ИТОГО | 6 438,6 | 1 770,8 | 1 770,8 | 9 980,2 | |||||||
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММА 3
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» (далее - подпрограмма 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
Администрация города Боготола, МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
|
Цель подпрограммы |
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле. |
|
Задачи подпрограммы |
1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере. 3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |
| Показатели результативности подпрограммы |
1. доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов за период 2025-2027 годов: - электрической энергии - 100%; - тепловой энергии - 95%; - воды - 96,13 %; 2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2027 году составит: - электрической энергии - 180,59 кВт/ч на 1 чел.; - тепловой энергии - 0,160 Гкал на 1 кв.м; - горячей воды - 0,620 куб. м на 1 чел. ежегодно; - холодной воды - 1,540 куб. м на 1 чел. 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах за период 2025-2027 годов составит: - электрической энергии - 842,5 кВт/ч на 1 чел. ежегодно; - тепловой энергии - 0,264 Гкал на 1 кв.м ежегодно; - горячей воды - 32,989 куб. м на 1 чел. ежегодно; - холодной воды - 38,164 куб. м на 1 чел. ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 3 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, числе по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 0,0тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей краевой бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей 2026 год - 0,0 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон)
Данный Закон - стал базовым документом, определяющим и политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В городе проводятся следующие мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности:
1. Участие в федеральных и региональных программах.
2. Проведение капитального ремонта в МКД.
3. Осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета.
Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов учета ТЭР.
4. Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более современные энергосберегающие.
5. Контроль за реализацией мероприятий концессионного соглашения, заключенного с АО «КрасЭко» по реконструкции (модернизации) имущества топливно-энергетического комплекса.
В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.
В рамках реализации Закона в муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы учета потребления ТЭР.
Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов учета.
Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы;
- высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории города, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Боготола.
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019№ 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» для всех подведомственных учреждений администрации города Боготола установлен целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемого дизельного или иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды, утвержденный постановлением администрации города от 22.09.2020 № 0992-п «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями города Боготола энергетических ресурсов и объема потребляемого дизельного или иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды на период с 2021 по 2023 годы».
Целевой уровень снижения потребления ресурса - плановый удельный годовой расход ресурса, до которого муниципальное учреждение обязано снизить свой фактический удельный годовой расход данного ресурса после его приведения к сопоставимым условиям.
Руководителям муниципальных учреждений должны обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих учреждений, а также обеспечить составление и предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов.
Данные деклараций о потреблении энергетических ресурсов используются при составлении проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также при определении размера субсидий на выполнение (муниципального) задания бюджетным учреждением.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к паспорту подпрограммы 1.
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация города Боготола.
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола;
Главными распорядителями средств местного бюджета является Администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.
Мероприятия подпрограммы, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Боготола на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также на софинансирование предоставленных из краевого бюджета субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 3
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории города»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
| № п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения |
Вес показателя |
Годы реализации подпрограммы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник информации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города | ||||||||
| Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле. | ||||||||
| 1 | Задача 1: Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||
| 1.1 |
Показатель результативности 1 Доля объемов ресурсов, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребленных ресурсов: |
% | Отраслевой показатель | |||||
| электрической энергии; | % | 0,02 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| тепловой энергии; | % | 0,02 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
| воды; | % | 0,02 | 96,13 | 96,13 | 96,13 | 96,13 | ||
| 2 | Задача 2: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере | |||||||
| 2.1 |
Показатель результативности 2 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетным учреждениями: |
Государственная статистическая отчетность | ||||||
| электрической энергии | кВт/ч на 1 чел. | 0,02 | 175,23 | 176,6 | 178,65 | 180,59 | ||
| тепловой энергии | Гкал на 1 кв.м | 0,02 | 0,152 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | ||
| горячей воды | куб. метров на 1 чел | 0,02 | 0,584 | 0,610 | 0,610 | 0,620 | ||
| холодной воды | куб. метров на 1 чел. | 0,02 | 2,690 | 1,510 | 1,530 | 1,540 | ||
| 3 | Задача 3: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | |||||||
| 3.1 |
Показатель результативности 3 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД |
Государственная статистическая отчетность | ||||||
| электрической энергии | кВт/ч на 1 чел. | 0,02 | 842,5 | 842,5 | 842,5 | 842,5 | ||
| тепловой энергии | Гкал на 1 кв. метр | 0,02 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | ||
| горячей воды | куб. метров на 1 чел | 0,02 | 32,989 | 32,989 | 32,989 | 32,989 | ||
| холодной воды | куб. метров на 1 чел | 0,02 | 37,652 | 38,164 | 38,164 | 38,164 | ||
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММА 4
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий города» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
Администрация города Боготола МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола |
|
Цель подпрограммы |
- повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение; - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города. |
|
Задача подпрограммы |
1. экономия потребляемой электроэнергии; 2. снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; 3. содержание объектов благоустройства; 4. исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. |
| Показатели результативности подпрограммы4 |
- доля протяженности освященных частей улиц в 2027 году составит 66,1 %; - общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (зона рекреационного назначения) за период 2025-2027 годов составит 2200 га ежегодно; - объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ за период 2025-2027 годов составит 450 м3 ежегодно Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 4 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит - 57 658,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 29 866,8 тыс. рублей; 2026 год - 13 622,1 тыс. рублей; 2027 год - 14 169,7 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета -49 390,1 тыс. рублей: 2025 год - 23 217,5 тыс. рублей; 2026 год - 12 812,5 тыс. рублей; 2027 год - 13 360,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 8 090,5 тыс. рублей: 2025 год - 6 471,3 тыс. рублей; 2026 год - 809,6 тыс. рублей; 2027 год - 809,6 тыс. рублей за счет внебюджетных источников – 178,0 тыс. рублей: 2025 год - 178,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0тыс. рублей |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Благоустройство территорий города» (далее - Подпрограмма) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий; повышения уровня и качества жизни; повышения здоровых и культурных условий жизни; трудовой деятельности и досуга населения в границах города Боготола, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Улучшение внешнего облика города, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха, восстановление воинских захоронений – все это является первоочередными задачами выполнения данной Подпрограммы.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.
Уличное освещение на территории поселения не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Большой физический износ сетей уличного освещения требует больших затрат на эксплуатацию. Из-за сильной изношенности проводов происходят большие потери по мощностным характеристикам. В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного освещения подлежащих ремонту (таблица №1).
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.
На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.
Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.
Исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством строительства Красноярского края и администрацией города Боготола на основании постановления Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления формирование современной городской среды».
Реализация мероприятия «Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив» осуществляется на основании конкурсного отбора инициативных проектов путем предоставления иного межбюджетного трансферта, согласно Постановления правительства Красноярского края от 31.12.2019 № 793-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив».
Реализация мероприятия «Реализация инициативных проектов жителей города» осуществляется на основании решения Боготольского городского Совета депутатов от 08.06.2021 № 3-45 «Об инициативных проектах».
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Таблица № 1
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БОГОТОЛА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес, местонахождение объекта | Протяженность участка, км | Перечень работ | Финансирование по годам, тыс. руб. | ||
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 | Город Боготол | ул. Красноярская | 0,06 | Монтаж провода СИП, установка светильников | 523,9 | ||
| 2 | ул. Крестьянская | 0,4 | Монтаж провода СИП, установка светильников | 235,2 | |||
| 3 | Пер. Кудринский | 0,4 | Монтаж провода СИП, установка светильников | 438,6 | |||
| 4 | Пер. 2-ой Паровозный | 0,4 | Монтаж провода СИП, установка светильников | 173,3 | |||
| 5 | Пер. Восточный | 0,12 | Монтаж провода СИП, установка светильников | 63,0 | |||
| 6 | ул. Октябрьская. | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 166,1 | |||
| 7 | Пер. Коммунальный | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 52,9 | |||
| 8 | Ул. Комсомольская | 0,5 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 250,0 | 250,0 | ||
| 9 | Ул. Новая | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 158,5 | |||
| 10 | Ул. Тополинная | 0,5 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 100,0 | 100,0 | ||
| 11 | Ул. Опытная станция | 1,2 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 264,3 | 211,4 | ||
| 12 | Ул.Транспортная | 0,7 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 158,5 | |||
| 13 | Ул. Колхозная | 0,9 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 200,0 | 200,0 | ||
| 14 | Ул. Школьная | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 90,0 | |||
| 15 | Ул. Итатская | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 211,3 | |||
| 16 | Ул. Дубровина | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 70,0 | |||
| 17 | Ул. Детская | 0,3 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 90,0 | |||
| 18 | Ул. Линейная | 0,4 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 500,0 | 500,0 | ||
| 19 | Пер. 3-ий Поперечный | 0,6 | Технологическое подключение, монтаж провода СИП, установка светильников | 150,0 | |||
| ИТОГО | 1600,1 | 2295,5 | 1261,4 | ||||
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 4
«Благоустройство территории города»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
| № п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство территории города» | ||||||||
| Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение. | ||||||||
| 1 |
Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии; Задача 2:снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения; |
|||||||
| 1.1 |
Показатель результативности 1 Доля протяженности освященных частей улиц |
% | 0,04 | Государственная статистическая отчетность | 62,5 | 82,34 | 64,9 | 66,1 |
| Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города | ||||||||
| 2 | Задача 3: содержание объектов благоустройства | |||||||
| 2.1 |
Показатель результативности 2 Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (зона рекреационного назначения) |
га | 0,02 | Статистика № 1-КХ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 3 | Задача 4: исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. | |||||||
| 3.1. |
Показатель результативности 3 Объем ТКО вывезенных с территорий кладбищ |
м3 | 0,05 | Ведомственная отчетность | 468,5 | 468,54 | 450 | 450 |
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы 4
«Благоустройство территории города»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| № п/п |
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГРБС, ПБС |
РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | ||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство территории города» | |||||||||||
| Цель 1: повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение. | |||||||||||
|
Задача 1: экономия потребляемой электроэнергии; Задача 2:снижение расходов на эксплуатацию объектов уличного освещения |
|||||||||||
| Мероприятие 1 Энергоснабжение и содержание линий уличного освещения | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 0640063510 |
244 247 853 |
13 869,3 | 10 556,3 | 10 570,9 | 34 996,5 | Обеспечение комфортного проживания населения города, обеспечение развития уличного освещения (100%) | |
| Цель 2: создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического облика города | |||||||||||
| Задача 3: содержание объектов благоустройства | |||||||||||
|
Мероприятие 2 Озеленение территории города |
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 0640063530 | 244 | 690,4 | 250,0 | 292,4 | 1 232,8 | Снос старых насаждений подрезка и культивация зеленых насаждений, высадка молодых насаждений (60%) | |
|
Мероприятие 3 Содержание общественных пространств и малых архитектурных форм, демонтаж временных объектов на территории города Боготола, разработка проектной документации |
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 0640063520 |
244 247 |
1 961,2 | 1 226,7 | 1 226,7 | 4 414,6 | Санитарное содержание подготовка мест для проведения праздников, убор ка и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий, соответствующее техническое состояние объектов (100%) | |
| Администрация г. Боготола | 117 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | Санитарное содержание соответствующее техническое состояние объектов (100%) | |||||
|
Мероприятие 10 Отлов, учет содержание безнадзорных домашних животных |
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0603 | 0640075180 |
111 119 244 |
1 482,6 | 809,6 | 809,6 | 3 101,8 | предупреждения и ликвидации болезней животных, за щиты населения от болезней, общих для человека и животных (48%) | |
| Содержание вертолетной площадки | Администрация г. Боготола | 117 | 0503 | 0640063560 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Задача 4:исполнения санитарных и экологических требований мест захоронения; обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. | |||||||||||
| Содержание и благоустройство кладбищ | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 0640063610 |
111 119 244 321 |
4 291,7 | 779,5 | 1 270,1 | 6 341,3 | исполнения санитарных и экологических требований мест погребения (32%) | |
| Выполнение работ по устройству мемориальных объектов на территории кладбищ, на которых расположены захоронения Героев Советского Союза | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 06400S6940 | 244 | 725,9 | 0,0 | 0,0 | 725,9 | ||
| Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 06400S6410 | 244 | 5 889,0 | 0,0 | 0,0 | 5 889,0 | поддержка не более трех инициативных проектов | |
| Исполнение решений суда | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0503 | 0640090000 | 244 | 841,1 | 0,0 | 0,0 | 841,1 | ||
| ИТОГО | 29 866,8 | 13 622,1 | 14 169,7 | 57 658,6 | |||||||
Приложение № 3
к паспорту подпрограммы 4
«Благоустройство территории города»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
| № п/п | Статус (подпрограмма, мероприятие) | Наименование подпрограммы, мероприятия | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
|
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 | Подпрограмма 4 | «Благоустройство территорий города» | Всего | 29 866,8 | 13 622,1 | 14 169,7 | 57 658,6 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 23 217,5 | 12 812,5 | 13 360,1 | 49 390,1 | |||
| Краевой бюджет | 6 471,3 | 809,6 | 809,6 | 8 090,5 | |||
| Внебюджетные источники | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | |||
| 2 | Мероприятие 1 | Энергоснабжение и содержание линий уличного освещения | Всего | 13 869,3 | 10 556,3 | 10 570,9 | 34 996,5 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 13 869,3 | 10 556,3 | 10 570,9 | 34 996,5 | |||
| 3 | Мероприятие 2 | Озеленение территории города | Всего | 690,4 | 250,0 | 292,4 | 1 232,8 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 690,4 | 250,0 | 292,4 | 1 232,8 | |||
| 4 | Мероприятие 3 | Содержание общественных пространств и малых архитектурных форм, демонтаж временных объектов на территории города Боготола, разработка проектной документации | Всего | 1 976,8 | 1 226,7 | 1 226,7 | 4 430,2 |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 1 976,8 | 1 226,7 | 1 226,7 | 4 430,2 | |||
| 5 | Мероприятие 10 | Отлов, учет, содержание безнадзорных домашних животных | Всего | 1 482,6 | 809,6 | 809,6 | 3 101,8 |
| в том числе: | |||||||
| Краевой бюджет | 1 482,6 | 809,6 | 809,6 | 3 101,8 | |||
| 6 | Содержание вертолетной площадки | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| 7 | Содержание и благоустройство кладбищ | Всего | 4 291,7 | 779,5 | 1 270,1 | 6 341,3 | |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 4 291,7 | 779,5 | 1 270,1 | 6 341,3 | |||
| 8 | Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | Всего | 5 889,0 | 0,0 | 0,0 | 5 889,0 | |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 1 440,9 | 0,0 | 0,0 | 1 440,9 | |||
| Краевой бюджет | 4 270,1 | 0,0 | 0,0 | 4 270,1 | |||
| Внебюджетные источники | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | |||
| 9 | Исполнение решений суда | Всего | 841,1 | 0,0 | 0,0 | 841,1 | |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 841,1 | 0,0 | 0,0 | 841,1 | |||
| 10 | Выполнение работ по устройству мемориальных объектов на территории кладбищ, на которых расположены захоронения Героев Советского Союза | Всего | 725,9 | 0,0 | 0,0 | 725,9 | |
| в том числе: | |||||||
| Бюджет города | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | |||
| Краевой бюджет | 718,6 | 0,0 | 0,0 | 718,6 |
Приложение № 8
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММА 5
«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | Обращение с отходами (далее - подпрограмма 5) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» (далее - муниципальная программа) |
|
Муниципальный заказчик |
Администрация города Боготола |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
Администрация города Боготола МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
|
Цель подпрограммы |
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
|
Задачи подпрограммы |
1 Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города. 2. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города 3. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 4. Восстановление земельного участка, посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. |
| Показатели результативности подпрограммы |
- объем вывезенных несанкционированно - размещенных твердых бытовых отходов за период 2025 -2027 годов составит 2900,0 м3 ежегодно; - вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов за период 2025 -2027 годов составит 600,00 тыс. м3 ежегодно. - обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города ежегодно за период 2025-2027 составит 18 шт.; - приобретено контейнерное оборудование в 2027 году составит 70 шт. - проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду ежегодно в период 2025-2027 годов составит 1 ед. - проведена рекультивация объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол» ежегодно в период 2026-2027 годов составит 1 ед. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 5 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит - 5 802,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 5 802,6 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей в том числе за счет средств местного бюджета - 1 815,6 тыс. руб.: 2025 год – 1 815,6 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей в том числе за счет средств краевого бюджета - 3 987,0 тыс. руб.: 2025 год – 3 987,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Проблема накопления отходов обостряется в городе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Не смотря, на тот факт, что ежегодно количество несанкционированных свалок, равно как и их объем сокращается, проблема ликвидации таких свалок является по прежнему актуальной.
Существующая в городе Боготоле система обращения с ТКО не направлена на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку, и основана на непосредственном размещении ТКО на полигоне.
Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТКО его фактический сбор осуществляется общей массой в контейнеры. Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом малоопасных отходов транспортируется на полигоны ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи города, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
От реализации подпрограммных мероприятий к 2027 году ожидается достижение следующих результатов:
- размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами;
- ликвидация порядка 96% несанкционированных свалок на территории города;
- обеспечение районов индивидуальной жилой застройки контейнерным оборудованием для сбора ТКО.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления города, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению городской территории отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 1.
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола, получателем бюджетных средств МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола.
На начальном этапе ресурсным обеспечением подпрограммы являются средства местного бюджета.
Первоначально затраты на реализацию подпрограммы прогнозируются из затрат, связанных с реализацией мероприятий по настоящей подпрограмме и определены на основании локально-сметных расчетов.
Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и администрацией города Боготола на основании постановления Правительства Красноярского края от 13.02.2020 № 100-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования», постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 5
«Обращение с отходами»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
| № п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами» | |||||||||
| Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |||||||||
| 1 | Задача 1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города. | ||||||||
| 1.1. |
Показатель результативности 1 Объем вывезенных несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов |
м3 | 0,02 | Ведомственная отчетность | 2896,6 | 210 | 2900 | 2900 | |
| 1.2. |
Показатель результативности 2 Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов |
тыс.м3 | 0,02 | Ведомственная отчетность | 649,2 | 90,8 | 600 | 600 | |
| 2 | Задача 2.Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города | ||||||||
| 2.1. |
Показатель результативности 3 Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города |
шт. | 0,03 | Ведомственная отчетность | 6 | 9 | 18 | 18 | |
| 2.2. |
Показатель результативности 4 Приобретено контейнерное оборудование |
ед. | 0,03 | Ведомственная отчетность | 62 | 67 | 70 | 70 | |
| 3. | Задача 3. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. | ||||||||
| 3.1. |
Показатель результативности 5 Проведен мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую сред |
раз/год | 0,02 | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Задача 4. Восстановление земельного участка посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. | ||||||||
| 4.1. |
Показатель результативности 6 Проведена рекультивация объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготоле» |
раз/год | 0,02 | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы 5
«Обращение с отходами»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГРБС, ПБС |
РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | |||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 1 | Подпрограмма 5 «Обращение с отходами» | |||||||||||
| Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | ||||||||||||
| Задача 1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории города | ||||||||||||
|
Мероприятие 1 Вывоз отходов несанкционированных свалок |
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 | 0605 | 0650063720 | 244 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | ликвидировать порядка 95% несанкционированных свалок на территории города | ||
| 131 | 0603 | 06500S6900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Задача 2. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО на территории города | ||||||||||||
|
Мероприятие 2 Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования |
Администрация г. Боготола | 117 | 0605 | 06500S4630 | 244 | 5 177,0 | 0,0 | 0,0 | 5 177,0 | Исполнение санитарных и экологических норм требований в области обращения с отходами | ||
| Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормативам земельных участков, на которых расположены площадки накопления ТКО на территории г. Боготола | Администрация г. Боготола | 117 | 0605 | 0650063710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнение действующего законодательства в сфере обращения с отходами | ||
| Задача 3. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. | ||||||||||||
|
Мероприятие 3 Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством |
Администрация г. Боготола | 117 | 0605 | 0650063740 | 244 | 325,6 | 0 | 0 | 325,6 | Исполнение действующего законодательства в сфере обращения с отходами | ||
| Задача 4. Восстановление земельного участка посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. | ||||||||||||
|
Мероприятие 4 Рекультивация объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол», в соответствии с действующим законодательством |
Администрация г. Боготола | 117 | 0503 | 0650063730 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение действующего законодательства в сфере обращения с отходами | ||
| ИТОГО | 5 802,6 | 0,0 | 0,0 | 5 802,6 | ||||||||
Приложение № 9
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПОДПРОГРАММЫ № 6
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города Боготола» (далее - муниципальная программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
|
Исполнители мероприятий подпрограммы |
МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
|
Цель подпрограммы |
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
|
Задача подпрограммы |
- повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Показатели результативности подпрограммы |
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе в период 2025-2027 годов составит 100% ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 6 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы составит 104 456,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год - 37 607,9 тыс. рублей; 2026 год - 33 412,1 тыс. рублей; 2027 год - 33 436,1 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 104 456,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 37 607,9 тыс. рублей; 2026 год - 33 412,1 тыс. рублей; 2027 год - 33 436,1 тыс. рублей |
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2024-2027 годы объединяет в себе мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола направленной на реализацию муниципальной программы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальных программ в целом.
Все основные мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» носят системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Боготола.
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета.
Структура расходов на текущее содержание муниципального казенного учреждения Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола включает в себя:
72,99 % - заработная плата;
21,87 % - страховые взносы
5,14 % - прочие расходы, в том числе:
0,3 % - услуги связи;
0,07 % - работы, услуги по содержанию имущества;
1,57 % - прочие работы и услуги;
2,1 % - увеличение стоимости материальных запасов.
1,1 % - увеличение стоимости основных средств.
Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы до 100%.
2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализовывается в соответствии с бюджетным законодательством, Положением об МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола, устава учреждения.
Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола направленной на реализацию муниципальной программы.
Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 1
к паспорту подпрограммы 6
«Обеспечение реализации мероприятий
муниципальной программы»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
|
№ п/п |
Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»» | ||||||||
| Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. | ||||||||
| 1 | Задача 1: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | |||||||
| 1.1 |
Показатель результативности 1 доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе. |
% | 0,04 | Ведомственная отчетность | 97,4 | 99,14 | 100 | 100 |
Приложение № 2
к паспорту подпрограммы 6
«Обеспечение реализации мероприятий
муниципальной программы»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям муниципальной программы
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ГРБС, ПБС |
РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период | ||||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 1 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»» | ||||||||||
| Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. | |||||||||||
| Задача: повышение эффективности исполнения установленных функций и полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола | 131 |
0505 0503 0113 0705 |
0660063910 |
111 119 244 247 852 831 |
37 607,9 | 33 412,1 | 33 436,1 | 104 456,1 | 100% освоение бюджетных ассигнований для достижения целей муниципальной программы |
| ИТОГО | 37 607,9 | 33 412,1 | 33 436,1 | 104 456,1 | |||||||
Приложение № 9.1
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование отдельного мероприятия | Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2025-2027 |
| Цель реализации отдельного мероприятия | Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы |
| Задачи отдельного мероприятия | Предоставлении временных мер поддержки населения в виде компенсации части платы граждан за коммунальные услуги |
| Показатели результативности отдельного мероприятия |
Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год составит 3,9% Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к отдельному мероприятию 1 |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия |
Общий объем финансирования - 69 844,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 2025 год - 25 844,3 тыс. рублей 2026 год - 22 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 22 000,0 тыс. рублей |
Механизм реализации мероприятия базируется на нормативно-правовой базе: Закон Красноярского края от «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги», от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»; Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги».
Приложение № 1
к отдельному мероприятию № 1
муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
| N п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации программы | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1: «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» | ||||||||
| Цель: Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы | ||||||||
| Показатель результативности: | ||||||||
| 1.1 | Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в год | % | 0,04 | Отраслевой мониторинг | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Приложение № 9.2
к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение
энергетической эффективности;
благоустройство территории города»
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование отдельного мероприятия | Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2025-2027 |
| Цель реализации отдельного мероприятия | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |
| Задачи отдельного мероприятия | Своевременное предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань. |
| Показатели результативности отдельного мероприятия |
- количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань в период 2025-2027 годов - 202 чел. ежегодно; - количество помывок при посещении бань в период 2025-2027 годов - 4252 ед. ежегодно; - количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань в период 2025-2027 годов - 896 ед. ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к отдельному мероприятию 2 |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия |
Общий объем финансирования – 2 222,5 в том числе за счет местного бюджета 2025 год - 659,1 тыс. рублей; 2026 год - 781,7 тыс. рублей; 2027 год - 781,7 тыс. рублей. |
Механизм реализации мероприятия базируется на нормативно-правовой базе: Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги», от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»; Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»,
Постановление Администрации города Боготола № 1047-п от 20.07.2021 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории города Боготола»;
Приложение № 1
к отдельному мероприятию № 2
муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства; повышение энергетической
эффективности; благоустройство территории города»
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
| N п/п |
Цель, показатели результативности | Ед. изм. |
Вес показателя |
Источник информации | Годы реализации программы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Мероприятие 2: «Предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством» | ||||||||
| Цель: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | ||||||||
| Показатель результативности: | ||||||||
| 1.1 | Количество граждан, получивших адресную материальную помощь при посещении бань | чел. | 0,03 | Отчет | 202 | 187 | 202 | 202 |
| 1.2 | Количество помывок при посещении бань | Ед. | 0,03 | Отчет | 4252 | 4477 | 4252 | 4252 |
| 1.3 | Количество обращений за предоставлением адресной материальной помощи при посещении бань | Ед. | 0,03 | Отчет | 896 | 765 | 896 | 896 |
Механизм реализации мероприятия базируется на нормативно-правовой базе: Постановления администрации города Боготола от 03.12.2018 № 1545-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань», административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 21.01.2019 № 0046-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань».
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
24.04.2026 |

